০১নং রতনদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের খসড়া বাজেট
আয় | পরবর্তীবছরেরবাজেট ২০১৩-২০১৪ | ব্যয় | পরবর্তীবছরেরবাজেট ২০১৩-২০১৪ |
নিজস্বউৎস:- (ক) করওরেট ১।বসতবাড়ীরবাৎসরিক মূল্যেরউপরকর - ২।ব্যবসাওপেশাকর - ৩।বিজ্ঞাপনকর - ৪।সিনেমাকর - ৫।যাত্রা, নাটকওঅন্যান্য বিনোদনমূলকঅনুষ্ঠানকর - ৬।অন্যানকর ৭।বকেয়াকর - (খ) ফিস:- ১।পরিষদকর্ত্তৃকইস্যুকৃত লাইসেন্সবাবদফিস - ২।যানবাহনেরউপরফিস ( মটরযানব্যতিত) - ৩।গ্রামআদালতহইতেপ্রাপ্তফিস - ৪।২য়/৩য়বিবাহেরউপরফিস - ৫।জন্মনিবন্ধনফিস - ৬। অন্যান্যফিস - (গ) ইজারাবাবদপ্রাপ্তি ১।হাট/ বাজারইজারাবাবদপ্রাপ্তি - ২।জলমহল/বালুমহল ইজারাবাবদপ্রাপ্তি ৩।খাল/নালাইজারা বাবদপ্রাপ্তি - ৪।খোয়ারইজারাবাবদপ্রাপ্তি - (ঘ) বিবিধআয়: ১।সম্পত্তিহইতেআয় - ২।বৃক্ষবিক্রয়হইতেআয় - ৩।সনদপত্রইস্যুহইতেআয় - ৪।ব্যাংকপ্রদত্তসুদহইতেআয় - ৫।অন্যান্যআয় -
২।সরকারীঅনুদান: ১।চেয়ারম্যানেরসন্মানীভাতা - ২।সদস্যগনের সন্মানীভাতা - ৩।সচিবেরবেতন/ভাতা - ৪।দফাদার/মহল্লাদারগনেরবেতন/ভাতা - ৫।বার্ষিকউন্নয়নসহায়তা তহবিল(থোকবরাদ্দ) - ৬।এলজিএসপিবাবদ - ৭।ভূমিহস্তান্তরকর - ৮।অন্যান্য - মোট– বিগতবৎসরেরজের - |
২,০০,০০০/= ২০,০০০/= ১০,০০০/= ১৫,০০০/=
১০,০০০/= - ৬,৮০,০০০/=
১,৫০,০০০/=
১০,০০০/= ১০,০০০/= ৩,০০০/= ২৫,০০০/=
৬,০০০০০/=
৬৫,০০০/= ৫,০০০/=
১০,০০০/= ১০,০০০/=
১০,০০০/= ১৮,২৫,০০০/=
১৮,৯০০/= ১,৩৬,৮০০/= ২,৩৮,২৭০/= ১,৫৬,৮০০/=
৩,০০০০০/= ১৭,০০০০০/ ৩,০০০০০/= ৩,০০০০০/= ৩১,৫০,৭৭০/= ৬৬,৮৯০/= | (ক)সংস্থাপনব্যয় ১।চেয়ারম্যানেরসন্মানীভাতা - ২।চেয়ারম্যানেরমটর সাইকেলেরতেলখরচ - ৩।সদস্যগনেরসন্মানীভাতা - ৪।সচিবেরবেতন/ ভাতা - ৫।দফাদার/ মহল্লাদারবেতন/ ভাতা - ৬।অন্যান্য কর্মচারীদেরবেতন/ ভাতা - ৭।সকলকর্মকর্তাকর্মচারীরভ্রমনভাতা - ৮।করআদায়সংস্থারব্যয় - ৯।সেরেস্তাখরচ - ১০।সভারআপ্যায়নখরচ - ১১।অন্যান্যখরচ/বকেয়াসন্মানীভাতা -
(খ) উন্নয়নব্যয়:- ১।রাস্তানির্মান/মেরামত - ২।ব্রীজকালভার্টনির্মান/মেরামত - ৩।বাধনির্মান - ৪।গৃহনির্মানমেরামত - ৫।আসবাবপত্রতৈরীমেরামত - ৬।পানীয়জলসরবরাহ - ৭।বিদ্যুৎখরচ - ৮।শিক্ষাখরচ - ৯।খাদ্যওকৃষিখাতেখরচ - ১০।বৃক্ষরোপন - ১১।স্বাস্থ্যসম্মতপায়খানাসরবরাহ - ১২।অন্যান্যখরচ -
(গ) বিবিধখরচ: ১।ক্রীড়া/সাস্কৃতিকওজাতীয়দিবসউৎযাপনব্যয়- ২।জন্মনিবন্ধন/জন্মনিয়ন্ত্রন/বাল্যবিবাহরোধ ইত্যাদিখরচ - ৩।পরিবারপরিকল্পনাব্যয় - ৪।নিরীক্ষাব্যয় - ৫।সাহায্যপ্রদান - ৬।রিলিফদ্রব্যবহন -
মোট -
(ঘ)অন্যান্যব্যয় - সর্বমোটব্যয় - সমাপনিস্থিতি: -
|
৪২,০০০/=
৬,০০০/= ২,৮৮,০০০/= ২.৩৮,২৭০/= ২,৬৮,৮০০/=
২৫,০০০/= ১,৭৬,০০০/= ১,০০,০০০/= ৫০,০০০/= ২,৫০,০০০/= ১৪,৪৪,০৭০/=
৮,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ৪,০০,০০০/= ৫০,০০০/= ৪,০০,০০০/= ২,৫০,০০০/= ১,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ৩৩,০০,০০০/=
২০,০০০/=
২৫,০০০/= ৩০,০০০/= ১০,০০০/= ১,০০,০০০/= ২৫,০০০/=
২,১০,০০০/=
- ৪৯,৫৪,০৭০/= ৮৮৫৯০/=
|
মোটআয়: | ৫০,৪২,৬৬০/= | সর্বমোট: | ৫০,৪২,৬৬০/= |
০১নংরতনদিয়াইউনিয়নপরিষদেরঅর্থবছরেরআনুমানিক বাজেট
উপজেলা : কালুখালী, জেলা : রাজবাড়ী। অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪
আয় | পরবর্তীবছরেরবাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (আয়) ২০১১-২০১২ |
নিজস্বউৎস:- (ক) করওরেট ১।বসতবাড়ীরবাৎসরিক মূল্যেরউপরকর - ২।ব্যবসাওপেশাকর - ৩।বিজ্ঞাপনকর - ৪।সিনেমাকর - ৫।যাত্রা, নাটকওঅন্যান্য বিনোদনমূলকঅনুষ্ঠানকর ৬।অন্যানকর ৭।বকেয়াকর - (খ) ফিস:- ১।পরিষদকর্ত্তৃকইস্যুকৃতলাইসেন্সবাবদফিস ২।যানবাহনেরউপরফিস ( মটরযানব্যতিত ) ৩।গ্রামআদালতহইতেপ্রাপ্তফিস - ৪।২য়/৩য়বিবাহেরউপরফিস - ৫।জন্মনিবন্ধনফিস - ৬। অন্যান্যফিস - (গ) ইজারাবাবদপ্রাপ্তি ১।হাট/বাজারইজারাবাবদপ্রাপ্তি - ২।জলমহল/বালুমহলইজারাবাবদপ্রাপ্তি ৩।খাল/নালাইজারা বাবদপ্রাপ্তি - ৪।খোয়ারইজারাবাবদপ্রাপ্তি - (ঘ) বিবিধআয়: ১।সম্পত্তিহইতেআয় - ২।বৃক্ষবিক্রয়হইতেআয় - ৩।সনদপত্রইস্যুহইতেআয় - ৪।ব্যাংকপ্রদত্তসুদহইতেআয় - ৫।অন্যান্যআয় -
২।সরকারীঅনুদান: ১।চেয়ারম্যানেরসন্মানীভাতা - ২।সদস্যগনের সন্মানীভাতা - ৩।সচিবেরবেতন/ভাতা - ৪।দফাদার/মহল্লাদারগনেরবেতন/ভাতা - ৫।বার্ষিকউন্নয়নসহায়তাতহবিল(থোকবরাদ্দ) ৬।এলজিএসপিবাবদ - ৭।ভূমিহস্তান্তরকর - ৮।অন্যান্য - মোট– বিগতবৎসরেরজের - |
২,০০,০০০/= ২০,০০০/= ১০,০০০/= ১৫,০০০/= ১০,০০০/= - ৬,৮০,০০০/=
১,৫০,০০০/= ১০,০০০/= ২,০০০/= ৩,০০০/= ২৫,০০০/=
৬,০০০০০/= ৬৫,০০০/=
৫,০০০/=
১০,০০০/= ১০,০০০/=
১০,০০০/= ১৮,২৫,০০০/=
১৮,৯০০/= ১,৩৬,৮০০/= ২,৩৮,২৭০/= ১,৫৬,৮০০/= ৩,০০০০০/= ১৭,০০০০০/ ৩,০০,০০০/= ৩,০০০০০/= ৩১,৫০,৭৭০/= ৬৬,৮৯০/= |
২,০০,০০০/= ১০,০০/=
১৫,০০০/= ৫,০০০/=
৫,৩০,০০০/=
১,০০,০০০/= ১০,০০০/= ২,০০০/= ৩,০০০/= ২৫,০০০/=
৮,০০০০০/= ৬৫,০০০/=
৩,০০০/=
১০,০০০/= ১০,০০০/=
১০,০০০/= ১৭,৯৮,০০০/=
১৮,৯০০/= ১,৩৬,৮০০/= ২,২৫,৬৭০/= ১,৫৬,৮০০/= ৩,০০০০০/= ১৭,০০০০০/= ৩,০০,০০০/= ৩,০০,০০০/= ৩১,৩৮,১৭০/= ৪০/= |
৬১০/=
৮৫,০০০/= ৩,৫০০/=
১৭,৮৭৫/=
৬০,৪৬০/=
৫০০/=
১,০৮০/= ১,৬৯,০২৫/=
১৪,১৭৫/= ১,০২,৬০০/= ২,০৮৪৩৯/= ৯০,৮৪৩/= ১,০০,০০০/= ১১,২৬,০০৬/= ৬৩,৪০৫/=
১৭,০৫,৪৬৮/= ১৪৮৬/= |
মোটআয়: | ৫০,৪২,৬৬০/= | ৪৯,৩৬,২১০/= | ১৮,৭৫,৯৭৯/= |
০১নংরতনদিয়াইউনিয়নপরিষদেরঅর্থবছরেরআনুমানিক বাজেট
উপজেলা : কালুখালী, জেলা : রাজবাড়ী। অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪
ব্যয় | পরবর্তীবছরেরবাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (ব্যয়) ২০১১-২০১২ |
ক)সংস্থাপনব্যয় ১।চেয়ারম্যানেরসন্মানীভাতা - ২।চেয়ারম্যানেরমটরসাইকেলেরতেলখরচ - ৩।সদস্যগনেরসন্মানীভাতা - ৪।সচিবেরবেতন/ ভাতা - ৫।দফাদার/ মহল্লাদারবেতন/ ভাতা - ৬।অন্যান্য কর্মচারীদেরবেতন/ ভাতা - ৭।সকলকর্মকর্তাকর্মচারীরভ্রমনভাতা - ৮।করআদায়সংস্থারব্যয় - ৯।সেরেস্তাখরচ - ১০।সভারআপ্যায়নখরচ - ১১।অন্যান্যখরচ/বকেয়াসন্মানীভাতা -
(খ) উন্নয়নব্যয়:- ১।রাস্তানির্মান/মেরামত - ২।ব্রীজকালভার্টনির্মান/মেরামত - ৩।বাধনির্মান - ৪।গৃহনির্মানমেরামত - ৫।আসবাবপত্রতৈরীমেরামত - ৬।পানীয়জলসরবরাহ - ৭।বিদ্যুৎখরচ - ৮।শিক্ষাখরচ - ৯।খাদ্যওকৃষিখাতেখরচ - ১০।বৃক্ষরোপন - ১১।স্বাস্থ্যসম্মতপায়খানাসরবরাহ - ১২।অন্যান্যখরচ -
(গ) বিবিধখরচ: ১।ক্রীড়া/সাস্কৃতিকওজাতীয়দিবসউৎযাপনব্যয়- ২।জন্মনিবন্ধন/জন্মনিয়ন্ত্রন/বাল্যবিবাহরোধ ইত্যাদিখরচ ৩।পরিবারপরিকল্পনাব্যয় - ৪।নিরীক্ষাব্যয় - ৫।সাহায্যপ্রদান - ৬।রিলিফদ্রব্যবহন -
মোট -
(ঘ)অন্যান্যব্যয় - সর্বমোটব্যয় - সমাপনিস্থিতি: -
|
৪২,০০০/= ৬,০০০/= ২,৮৮,০০০/= ২.৩৮,২৭০/= ২,৬৮,৮০০/=
২৫,০০০/= ১,৭৬,০০০/= ১,০০,০০০/= ৫০,০০০/= ২,৫০,০০০/= ১৪,৪৪,০৭০/=
৮,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ৪,০০,০০০/= ৫০,০০০/= ৪,০০,০০০/= ২,৫০,০০০/= ১,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ৩৩,০০,০০০/=
২০,০০০/=
২৫,০০০/= ৩০,০০০/= ১০,০০০/= ১,০০,০০০/= ২৫,০০০/=
২,১০,০০০/=
- ৪৯,৫৪,০৭০/= ৮৮৫৯০/=
|
৪২,০০০/= ৬,০০০/= ২,৮৮,০০০/= ২.২৫.৬৭০/= ২,৬৮,৮০০/=
২৫,০০০/= ১,৬৬,০০০/= ১,০০,০০০/= ৪০,০০০/= ১,৫৭,৮৫০/= ১৩,১৯,৩২০/=
৮,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ৪,০০,০০০/= ৫০,০০০/= ৪,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ১,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ৩৩,৫০,০০০/=
২০,০০০/=
২৫,০০০/= ১০,০০০/= ১০,০০০/= ৯০,০০০/= ৪৫,০০০/=
২,০০,০০০/=
৪৮,৬৯,৩২০/= ৬৬৮৯০/=
|
১৬,১০০/=
১,০২,৬০০/= ২,০৮,৪৩৯/= ১,৫৪,২৪৮/=
১,৫০০/=
৩৪,৭৫৪/= ১৩,০৩০/=
৫,৩০,৬৭১/=
৫,৬০,০০০/= ১,৬৩,২৬০/=
২,৮৫০/= ২,০০,০০০/= ১৪,৩৪২/= ১,৪০,০০০/=
৫০,০০০০/= ১,০০,০০০/= ৭৬,০০৬/= ১৩,০৬,৪৫৮/=
৬,৪০০/=
৩২,৪৫০/= |
মোটআয়: | ৫০,৪২,৬৬০/= | ৪৯,৩৬,২১০/= | ১৮,৭৫,৯৭৯/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS